供應部門按時到料是ERP系統(tǒng)MRP計劃的核心要素之一。為此追蹤采購訂單就變?yōu)椴少徣藛T的核心工作之一。在實際工作中,采購訂單的追蹤更多的是通過管理手段來實現(xiàn),而SAP系統(tǒng)只是提供一些輔助的手段。在這篇文章中,筆者就總結一下,采購員如何結合SAP系統(tǒng)提供的工具,做好采購訂單的追蹤。
一、 通過訂單確認調(diào)整交貨日期
在采購作業(yè)中,實際的操作流程一般是先開采購訂單、然后主管審核之后再傳真給供應商。此時采購訂單上的交期一般是根據(jù)理論(如原先跟供應商商定的采購周期)計算出來的,或者跟供應商簡單電話確認后得到的交期。在實際工作中,后續(xù)由于種種原因,這個交期往往需要更改。如供應商接到傳真之后,會結合產(chǎn)能等因素給出一個比較合理的交期。這也就是說,采購訂單審核之后,采購員需要根據(jù)供應商確認的日期對采購訂單進行更改。
遇到這種業(yè)務時,采購員有兩種處理方式。一是直接更改采購訂單的交期。不過并不建議這么做。一方面更改審核后的采購訂單,需要特殊的權限或者操作(如需要撤銷審核等),對業(yè)務數(shù)據(jù)來說不夠安全。另一方面也無法對供應商進行考核。從企業(yè)做計劃的角度來講,是以與供應商事先確定的交貨提前期為基礎的。如果供應商提供的交貨提前期不準,顯然對于MRP會有很大的不利影響。在對供應商進行考核時,一般不會以供應商最終確認的日期作為標準,而是直接以交貨提前期計算出來的日期作為考核標準。只有如此才對供應商具有約束意義;谌缟显,筆者不建議直接對采購訂單的交貨日期進行更改(此交貨日期是指根據(jù)交貨周期計算出來的日期。當然前期是此交貨提前期是跟供應商事先商定過的。)
另外一種方式就是啟用“采購確認”業(yè)務。簡單的說,就是供應商最終確認交貨日期或者對交貨日期進行更改時,不更改原有的采購訂單。而是加一張中間單據(jù)。在這張單據(jù)上記錄供應商回復的最新日期。然后通過報表設計,讓系統(tǒng)在對供應商考核時采用系統(tǒng)自動計算出來的日期,而其他控制(如生產(chǎn)計劃)則采用訂單確認的交貨日期。
在SAP系統(tǒng)中,訂單確認又有兩種方式。簡單的說就是一步走與兩步走。一步走就是只紀錄供應商回復的交貨日期。在實際工作中,還會有另外一種情況。企業(yè)除了要求供應商在接單后回復交貨日期外,在真正發(fā)貨日期也需要告知采購員。然后采購員才可以通知倉庫人員安排收貨,即制作收貨計劃。在某些場合中,這么設計非常重要。如對于需要檢驗的物資,企業(yè)需要安排檢驗人員與設備。這些都需要供應商在送貨之前通知。否則的話,就很難管理。出于這種需要,SAP系統(tǒng)在設計時,對于訂單確認就出了一個“兩步走”的解決方案。
二、 兩步走解決方案的核心要點解析
如上圖所示,就是訂單確認“兩步走解決方案”幾個步驟。筆者就結合這個流程,對于其中的一些要點做一些說明。
一是需要確認哪些供應商或者哪些物料需要啟用訂單確認的功能,以及采用的是“一步走”的方案還是“兩步走”的方案。從本文一開始的說明中或者上面的表格中可以看到,啟用訂單確認時會增加一些額外的步驟。如需要填寫發(fā)運日期等等。出于提高效率等方面考慮,并不是所有物料都需要啟用“訂單確認”功能。如一些需要進行庫存管理的生產(chǎn)輔料或者其他一些不是很重要的物料,一般都不需要進行訂單確認。在實際工作中,筆者建議對如下物料啟用訂單確認功能。一是需要檢驗后才能入庫的材料。為了便于企業(yè)安排檢驗人員、縮短檢驗周期,需要供應商在交貨之前提前通知,以方便采購人員安排相關工作。二是需要企業(yè)通知后才能夠收貨的物料或者供應商。在實際工作中,一些實力比較強的企業(yè),會跟一些長期合作的供應商,簽訂一些特殊的合同。簡單的說,就是供應商庫存。讓供應商根據(jù)企業(yè)的要求備一定的庫存量。這些物料是存放在供應商那邊,而不是企業(yè)這里。跟SAP系統(tǒng)標準的供應商庫存有一定的差異。等到企業(yè)需要用到此物料時才通知供應商送貨。為了控制供應商沒接到通知就送貨,在系統(tǒng)中就需要進行一個控制。此時采購員就需要在系統(tǒng)中錄一個單據(jù),允許供應商送貨、倉庫收貨。此時就可以借助“交貨確認”來實現(xiàn)這個功能。
在系統(tǒng)中可以通過供應商、信息記錄或者采購訂單等多個層面來進行控制。筆者建議,對于臨時的控制,在采購訂單層面實現(xiàn)。而對于永久性的物料或者供應商,才在供應商或者信息記錄層面進行控制。這里需要注意的是,在供應商層面,只能決定是否啟用訂單確認功能,而不能夠控制決定是“一步走方案”還是“兩步走方案”。決定采用什么樣的方案,則需要在信息記錄層面實現(xiàn)。
二是需要確認在收貨時根據(jù)采購訂單收貨還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。在實際業(yè)務中,會有這種情況。如采購訂單上某個物料的采購數(shù)量是100個。而在月底只允許供應商送80個(采購員做了訂單確認單據(jù))。如果根據(jù)采購訂單交貨,則允許收100個。如果根據(jù)中間單據(jù)一貨,則只允許收80個。企業(yè)要結合自己的實際業(yè)務,判斷采用哪種收貨方式。在SAP系統(tǒng) 中,可以通過采用MIGO擴展的方式,來限制收貨時根據(jù)采購訂單收獲還是根據(jù)中間單據(jù)收貨。
三、 設計報表輔助訂單追蹤
除了訂單確認這個工具之外,報表也是訂單追蹤不可缺少的內(nèi)容。在實際項目中,實施顧問會跟采購員協(xié)商,確認一張“采購訂單收貨追蹤表”;镜膬(nèi)容就是物料、數(shù)量、交貨日期等。不過有經(jīng)驗的顧問會建議采購員,要提前5-7天他跟供應商確認能否按時到貨。在報表設計時,就要通過邏輯處理設計這樣一個字段。如果等到交貨日期的前一天才發(fā)現(xiàn)供應商無法按時送貨,就會對生產(chǎn)計劃甚至交貨計劃產(chǎn)生不利影響。
具體報表的內(nèi)容,顧問經(jīng)驗的不同,會有一定的差異。SAP系統(tǒng)有自定義報表的工具。企業(yè)采購管理人員要結合自身的業(yè)務,與實施顧問協(xié)商確定一套合理的報表格式。
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本文標題:SAP ERP系統(tǒng)業(yè)務優(yōu)化之采購訂單追蹤
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